平成29年度収支予算 【平成29年5月1日〜平成30年4月30日】

にいがたNGOネットワーク

平成29年度 通常総会

 

議案第4号

 

平成29年度収支予算 【平成29年5月1日〜平成30年4月30日】

単位:円

科目 H28年度 予算比 平成29年度 備考(予算内訳)
予算 a 決算 b c=d-a 予算 d
I 収入の部
 1 会費収入 428,000 374,000 0 428,000

1) 正会員

280,000 235,790 0 280,000 団体(8,000円)15団体
個人(5,000円)30人
学生(1,000円)10人

2)賛助会員

148,000 138,280 0 148,000 (10,000円)15人・団体
 2 委託料・補助金 430,000 424,048 10,000 440,000

1)業務委託料

360,000 349,048 0 360,000 県協会:教育研究会 180,000円
県協会:育成セミナー 180,000円

2)補助金

70,000 75,000 10,000 80,000 市協会:国フェス 80,000円
 3 寄付金 14,000 28,700 0 14,000

1)一般寄付金

14,000 8,700 0 14,000

2)国際支援寄付金

0 20,000 0 0
 4 事業収入 90,000 91,960 13,000 103,000 国フェス出店料 3,000円
万代アースフェスタ協力費 80,000円
交流会参加費 20,000円
 5 雑収入 1,000 6 0 1,000 利息等
 当期収入合計 A   963,000 918,784 23,000 986,000
 前期繰越収支差額 475,974 475,974 ‐67,397 408,577
 収支合計 B 1,438,974 1,394,758 ‐44,397 1,394,577
II 支出の部
 1 事業費 739,000 779,001 29,000 768,000

1)国際フェスティバル

150,000 176,000 20,000 170,000 第8回(メディアシップ)

2)研修

160,000 161,769 0 160,000 人材育成セミナー(県協会委託)

3)調査研究

160,000 154,728 0 160,000 国際教育研究会(3回)

4)スタディツアー

1,000 0 0 1,000

5)国際支援

1,000 20,000 0 1,000

6)参加・協力

75,000 71,480 5,000 80,000 万代アースフェスタ等

7)啓発普及

192,000 194,524 4,000 196,000

_駟

126,000 129,080 4,000 130,000 vol 18、vol 19(各500部)

▲曄璽爛據璽

66,000 65,444 0 66,000 管理費、サーバー使用料
 2 管理費 224,000 207,180 ‐6,000 218,000

1)会議費

70,000 62,667 0 70,000 総会、理事会等 50,000円 
総会交流会 20,000円

2)旅費

10,000 10,000 0 10,000 出張旅費等

3)通信費

120,000 120,000 0 120,000 連絡経費等

4)共通管理費

24,000 14,513 ‐6,000 18,000 県協会賛助会費他
 3 予備費 100,000 0 0 100,000
 当期支出合計 C 1,063,000 986,181 23,000 1,086,000
当期収支差額 A-C -100,000 -67,397 0 -100,000
特別準備金操出額 D 0 0 0 0
次期繰越収支差額 B-C-D 375,974 408,577 -67,397 308,577
特別準備金残高 1,500,000 1,500,000 0 1,500,000 定期預金

 

平成29年度 通常総会 資料

議案第1号 平成28年度 事業報告

議案第2号 平成28年度 決算報告

1 収支計算書

2 貸借対照表

3 財産目録

議案第3号 平成29年度 事業計画

議案第4号 平成29年度 収支予算

 

にいがたNGOネットワーク活動報告ブログ

2017.08.26 Saturday 13:40 | にいがたNGOネットワーク | comments(0) | trackbacks(0)

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