にいがたNGOネットワーク

2019年度収支予算 【2019年5月1日〜2020年4月30日】

 

単位:円

科目 2018年度 予算比 2019年度 備考(予算内訳)
予算 a 決算 b c=d-a 予算 d
I 収入の部
 1 会費収入 309,500 298,210 -13,500 296,000

1) 正会員

210,500 199,360 -13,500 197,000 団体(8,000円)12団体
個人(5,000円)20人
学生(1,000円)1人

2)賛助会員

99,000 98,850 0 99,000 (10,000円)10人・団体
 2 委託料・補助金 400,000 438,714 60,000 460,000

1)業務委託料

360,000 338,714 0 360,000 県協会:教育研究会 180,000円
県協会:育成セミナー 180,000円

2)補助金

40,000 100,000 60,000 100,000 県市協会:フェスティバル 100,000円
 3 寄付金 5,000 6,460 0 5,000

1)一般寄付金

5,000 6,460 0 5,000

2)国際支援寄付金

0 0 0 0
 4 事業収入 390,000 549,827 -225,000 135,000 万代アースフェスタ協力費 80,000円
交流会参加費 20,000円
 5 雑収入 1,000 2 0 1,000 利息等
 当期収入合計 A   1,105,500 1,293,213 -208,500 897,000
 前期繰越収支差額 311,284 311,284 206,771 518,055 うち10周年記念収益 289,584円
 収支合計 B 1,416,784 1,604,497 -1,729 1,415,055
II 支出の部
 1 事業費 956,000 787,761 -70,000 886,000

1)フェスティバル

200,000 200,000 NEXT21(1Fアトリウム)

1)10周年記念事業

260,000 231,783 -260,000

2)研修

160,000 154,263 0 160,000 人材育成セミナー(県協会委託)

3)調査研究

160,000 147,013 0 160,000 国際教育研究会(県協会委託)

4)スタディツアー

100,000 0 1,000 101,000 会員団体の参加学生に助成等

5)国際支援

1,000 0 0 1,000

6)参加・協力

80,000 72,242 0 80,000 万代アースフェスタ等

7)啓発普及

195,000 182,460 -11,000 184,000

_駟

130,000 128,248 0 130,000 vol 22・vol23 各500部

▲曄璽爛據璽

65,000 54,212 -11,000 54,000 管理費、サーバー・ドメイン使用料
 2 管理費 249,500 238,681 -8,500 241,000

1)会議費

100,000 91,017 -15,000 85,000 総会、理事会等 65,000円 
交流会 20,000円

2)旅費

10,000 10,000 0 10,000 出張旅費等

3)通信費

120,000 120,000 0 120,000 連絡経費等

4)共通管理費

19,500 17,664 6,500 26,000 県協会賛助会費他
 3 予備費 100,000 60,000 -20,000 80,000
 当期支出合計 C 1,305,500 1,086,442 -98,500 1,207,000
当期収支差額 A-C -200,000 206,771 -110,000 -310,000
特別準備金操出額 D 0 0 0 0
次期繰越収支差額 B-C-D=E 111,284 518,055 96,771 208,055 うち10周年記念収益 189,585円
特別準備金残高 1,500,000 1,500,000 0 1,500,000 定期預金
合計 E+F=G 1,611,284 2,018,055 96,771 1,708,055

 

2018年度 事業報告

2018年度 決算報告

1 収支計算書

2 貸借対照表

3 財産目録

2019年度 事業計画

2019年度 収支予算